2019年第44号
(总第450号)
(2019年12月27日)
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,姚安县审计局于2019年2月18日至6月15日,对姚安县2018年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价
本此审计范围为2018年度预算执行情况及其他财政收支情况。审计内容是2018年度预算的编制、批复和调整情况;预算资金的收入、拨付、使用及管理情况;非税收入的收取和缴存情况;专项资金、专项基金的收支管理及使用效益情况;财政管理、内部控制制度的建立和执行情况;对部分重点项目及资金进行了跟踪检查,对重大问题将追溯到以前年度或延伸有关单位。
审计结果表明,2018年县财政部门围绕县委、政府重大决策部署,努力克服收入严峻形势和支出巨大压力,按照“快节奏、高速度、超常规”要求,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,全力抓好预算执行,优化支出结构,预算执行情况总体较好,为全县经济社会平稳健康发展提供了保障。全县财政收入保持持续增长,支出规模平稳,财政预算执行完成了年初人代会确定的各项收支任务,实现了收支平衡。审计认为2018年的财政预算执行情况基本真实,但是在财政预算管理、其他财政资金管理等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算收入缴库不及时137.56万元
(二)专款下达不及时823.97万元
(三)资料不完整,核算不规范
三、审计处理及审计建议
针对上述问题,姚安县审计局已按国家法律、法规的规定,出具了审计报告。对预算收入缴库不及时、专款下达不及时、资料不完整,核算不规范的问题,责成姚安县财政局进行整改落实,并提出审计建议5条。
四、审计发现问题的整改情况
姚安县财政局对审计整改的问题,十分重视,算收入缴库不及时、专款下达不及时的问题,已在审计期间整改,对资料不完整,核算不规范的问题已按审计报告要求进行整改落实,提出的审计建议已采纳。